Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialADESIVO DENTINARIOPrime Bond ou de Qualidade Equivalente ou Superior17,0000R$ 12,91R$ 219,47
MaterialAGULHA GENGIVALCURTA 30 GRAMAS DESCARTAVEL CX C/100 UNIDADES Injex ou de Qualidade Equivalente ou Superior22,0000R$ 22,35R$ 491,70
MaterialEUGENOL 2,0000R$ 7,39R$ 14,78
MaterialLAMINA PARA BISTURI N 11 20,0000R$ 28,66R$ 573,20
MaterialMATRIZ DE ACO NUMERO 05 29,0000R$ 1,06R$ 30,74
MaterialMATRIZ DE ACO NUMERO 07 27,0000R$ 1,06R$ 28,62
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A1 11,0000R$ 29,44R$ 323,84
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A2 11,0000R$ 29,44R$ 323,84
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A3 12,0000R$ 29,44R$ 353,28
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 UD 7,0000R$ 29,44R$ 206,08
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 B2 4,0000R$ 29,44R$ 117,76
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 C1 5,0000R$ 29,44R$ 147,20
MaterialRESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2 6,0000R$ 44,80R$ 268,80
MaterialPOTE DAPPEN 5,0000R$ 1,50R$ 7,50
MaterialMATERIAL RESTAURADORINTERMEDIARIO IRM PO E LIQUIDO5,0000R$ 36,66R$ 183,30
MaterialCIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO CAIXA COM 13GRRADIOPACO PASTA BASE E CATALISADOR (HYDRO C)10,0000R$ 15,81R$ 158,10
MaterialHIDROXIDO DE CALCIO P A 4,0000R$ 3,44R$ 13,76
MaterialPEDRA ARKANSAS CHAMA FG SHOFU 52,0000R$ 9,76R$ 507,52
MaterialPEDRA ARKANSAS TRONCO CONICA FG SHOFU 50,0000R$ 9,76R$ 488,00
MaterialPONTA DIAMANTADA RG NUMERO 2200 10,0000R$ 1,54R$ 15,40
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/04/2015 0001313/2015 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.884,93
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/05/2015 0001313/2015 0001310/2015 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.884,93
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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