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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0002118/2025 | 0004299/2025 | Ressarcimento de despesas de viagem do Servidor publico, Carlos Jose da Silva Oliveira, sendo: hospedagem, passagens rodoviarias, lanches, refeicoes e taxas de inscricao para participacao dos alunos do grupo de Karate da oficina de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do CRAS, na etapa final do Campeonato Mineiro de Karate, no municipio de Uberlandia/MG, representando o municipio de Presidente Juscelino/MG, no periodo de 10/07/2025 a 17/07/2025. | CARLOS JOSE DA SILVA OLIVEIRA | ***.860.876-** | R$ 13.621,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0002117/2025 | 0004294/2025 | Solicitacao de ¹/2 diaria de viagem da servidora publica, Sirleia Araujo Rosa, para participacao de reuniao Tecnica, em Gouveia/MG, no dia 28/07/2025. | SIRLEIA APARECIDA ARAUJO ROSA | ***.426.756-** | R$ 60,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0000115/2025 | 0004312/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria n.º 73004-1, da Secretaria Municipal de Administracao, Fazenda, Obras Publicas e Transportes. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 34,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0000001/2025 | 0004311/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria n.º 10001-3, da Secretaria Municipal de Educacao. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0000004/2025 | 0004310/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria n.º 66338-7, da Secretaria Municipal de Saude. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 21,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0000001/2025 | 0001704/2025 | 0004298/2025 | Fornecimento de materiais de copa e cozinha, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 150 embalagens contendo 10 cumbucas plasticas descartaveis tamanho pequeno. | DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | 20.776.241/0001-34 | R$ 169,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0000001/2025 | 0001519/2025 | 0004297/2025 | Fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 2 caixas com 12 unidades 500ml de alcool etilico gel hidratado e 2 caixas com 12 unidades 850ml de cera liquida incolor. | DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME | 20.776.241/0001-34 | R$ 324,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0000120/2025 | 0004296/2025 | Fornecimento de energia eletrica para abastecimento e manutencao de imovel urbano localizado na Av. Messias de Castro, 95, centro, Presidente Juscelino/MG, com construcao de 197 m2 (cento e noventa e sete metros quadrados) com as divisas e medidas constantes dos Registros 11.177, fls. 262 ? 1º 3 ? T e Registro n.º 12. , para funcionamento provisorio da Casa da Cultura, referente ao mes de julho/2025. | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | R$ 103,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0099999/2025 | 0000120/2025 | 0004295/2025 | Fornecimento de energia eletrica para abastecimento e manutencao de imovel urbano localizado na Av. Messias de Castro, 95, centro, Presidente Juscelino/MG, com construcao de 197 m2 (cento e noventa e sete metros quadrados) com as divisas e medidas constantes dos Registros 11.177, fls. 262 ? 1º 3 ? T e Registro n.º 12. , para funcionamento provisorio da Casa da Cultura, referente ao mes de junho/2025. | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | R$ 99,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 28/07/2025 | 0000151/2025 | 0001918/2025 | 0004289/2025 | Locacao de sonorizacao profissional de pequeno porte, iluminacao de pequeno porte, Sistema para atender bandas com pa 4 caixas line array com 2 falantes de 12 polegadas 500watts mais 1 drive titanio de 100watts rms, 4 caixas de sub grave com dois falantes de 18 polegadas com 1200watts rms, mesa digital, microfone sem fio e side ativo com 2 tores com falantes neodimio e 2 sub grave de 15 polegadas de 800 watts, trave com iluminacao para bandas e maquina de fumaca, para realizacao das festifidades juninas da Creche Centro Infantil Parauninha. | VANDA LUCIA RODRIGUES DE MATOS | 59.314.134/0001-20 | R$ 3.375,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |