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Detalhes
| 16/01/2025 | 0099999/2025 | 0000005/2025 | 0000192/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria nº 81828-3 da Secretaria Municipal de Saude. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 6,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0099999/2025 | 0000005/2025 | 0000191/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria nº 75995-3 da Secretaria Municipal de Saude. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 1,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0099999/2025 | 0000115/2025 | 0000190/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria nº 73004-1 da Secretaria Municipal de Administracao, Fazenda, Obras Publicas e Transportes. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 20,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0099999/2025 | 0000004/2025 | 0000189/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria nº 66338-7 da Secretaria Municipal de Saude. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0099999/2025 | 0000115/2025 | 0000188/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria nº 24033-8 da Secretaria Municipal de Administracao, Fazenda, Obras Publicas e Transportes. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 16,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0099999/2025 | 0000001/2025 | 0000187/2025 | Tarifas bancarias incidentes sobre movimentacao eletronica na conta bancaria nº 10001-3 da Secretaria Municipal de Educacao. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0103-16 | R$ 44,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000000/2020 | 0000189/2025 | 0000185/2025 | Contratacao de sociedade empresaria especializada na prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em rede eletrica publica no Municipio de Presidente Juscelino-MG, englobando o perimetro Urbano, Zona Rural e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e distritos), com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, referente ao mes de janeiro/2025. | LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS ERIELI ME | 19.280.448/0001-34 | R$ 1.860,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000081/2021 | 0000173/2025 | 0000184/2025 | Locacao de maquinas copiadoras digitais com manutencao tecnica, preventiva e corretiva no local de instalacao dos equipamentos e com fornecimento de material de consumo, exceto papel, para atender as necessidades da Casa de Apoio, Centro de Fisioterapia, Posto de Saude, Farmacia e Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro/2024. | COPYCENTRO LTDA- EPP | 00.487.928/0001-42 | R$ 7.713,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000081/2021 | 0000169/2025 | 0000183/2025 | Locacao de maquinas copiadoras digitais com manutencao tecnica preventiva e corretiva no local de instalacao dos equipamentos, e com fornecimento de material de consumo, exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, referente ao mes de dezembro/2024. | COPYCENTRO LTDA- EPP | 00.487.928/0001-42 | R$ 62,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000081/2021 | 0000170/2025 | 0000182/2025 | Locacao de maquinas copiadoras digitais com manutencao e assistencia tecnica preventiva e corretiva no local de instalacao dos equipamentos,fornecimento de material de consumo, exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, nos departamentos de Contabilidade, Compras e Licitacoes, Setor Pessoal e Tributos, referente ao mes de dezembro/2024. | COPYCENTRO LTDA- EPP | 00.487.928/0001-42 | R$ 2.436,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |