Atualizado em: 10/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
09/04/20250000191/20240000508/20250001882/2025Fornecimento de materiais e insumos hospitalares diversos, para desenvolvimento das acoes e manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de saude. Fonte de Recurso, Conta 62471-5. 12 fr 500ml de alcool etilico gel 70º, 10 rolos 19mmx30m de fita adesiva para autoclave c/ termo indicador, 10 emb 85g de gel cicatrizante dersani hidrogel, 100 indicadores quimico, 100 cx c/ 100 pares de luvas para procedimento nao cirurgico tamanho M, 1 aparelho oftalmoscopio, 4 suportes p/ caixas de perfurocortante capacidade 13L, 12 termometros clinicos e 1 frasco 1.000ml de vaselina liquida.BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA52.165.681/0001-41R$ 2.147,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000229/20240000700/20250001878/2025Prestacao de servicos na ministracao de treino e aulas de Capoeira, patrimonio cultural e mundial, para atender as criancas, jovens e adultos do municipio; sendo na cidade de Presidente Juscelino, as sextas-feiras, de 17h:30m as 19h:30m e na Comunidade Quilombola do Capao, aos sabados, de 8h:30m as 10h:30m, com carga horaria total de duas horas/aula cada, referente marco/2024.IGOR ALBERDAN DOS SANTOS SILVA55.369.939/0001-10R$ 1.725,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000263/20250001877/2025Fornecimento de combustiveis automotivo, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e Arla 32, para abastecimento e manutencao de veiculos da policia militar, a servico no municipio, objeto de convenio. Veiculo, placa TDI9G97. 29,68 litros de gasolina comum.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 197,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000256/20250001876/2025Fornecimento de combustiveis automotivo, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e Arla 32, para abastecimento e manutencao de veiculos da frota municipal, a servico do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal. Veiculo, placa RVA6F39.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 1.116,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000260/20250001875/2025Fornecimento de combustiveis automotivo, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e Arla 32, para abastecimento e manutencao de veiculos da frota municipal, a servico da Secretaria Municipal de Urbanismo. Veiculos, placas PAT2021 / JCB1111. 40,02 litros de oleo diesel comum e 1.102,54 litros de oleo diesel S10.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 7.657,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000253/20250001874/2025Fornecimento de combustiveis automotivos; gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e arla 32 para abastecimento da frota de veiculos do municipio, a servico do Conselho Tutelar Municipal. Veiculo placa: OQX-5033.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 253,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000252/20250001873/2025Fornecimento de combustiveis automotivo, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e Arla 32, para abastecimento e manutencao de veiculos da frota municipal, a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. Vepiculo, placa PXC7863. 25 litros de gasolina comum.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 166,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000262/20250001872/2025Fornecimento de combustiveis; gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e arla 32 para abastecimento de maquinas de cortar grama, carrinhos de cortar gramas e moto serra, a servico do departamento de parques e jardins da Secretaria Municipal de Urbanismo.. Maquinas, placas ROC0004 / ROC0005 / ROC0006. 60 litros de gasolina comum.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 399,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000268/20250001871/2025Fornecimento de combustiveis automotivo, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e Arla 32, para abastecimento e manutencao de veiculos da frota municipal, a servico dos Agentes Comunitarios de Saude, da Secretaria Municipal de Saude. Motos, placas PUF7662 / PUF7678 / PUF7688 / PUF7696. 46,02 litros de gasolina comum.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 306,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000127/20230000261/20250001870/2025Fornecimento de combustiveis automotivo, gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, oleo diesel comum, oleo diesel S10 e Arla 32, para abastecimento e manutencao de veiculos da frota municipal, a servico da mecanizacao agricola da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria. Veiculos, placas TRA2751 / SOL2022. 271,98 litros de oleo diesel comum.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 1.796,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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